你好,购销合同缴纳印花税,进项是价税合计

老师,购销合同的印花税是按照合同价格缴纳还是不含税收入缴纳?
老师 购销合同缴纳印花税计算时按照含税价还是不含税价
老师购销合同缴纳印花税进项是价税合计还是不含税金额
想再确认一下,购销合同的印花税是根据 价+税 合计缴纳还是 只交 不含税金额 ?
购销合同的印花税是进项和销项的含税还是不含税金额的合计作为基数?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
销项是不含税的吗老师
你好,购销合同的印花税,购进和销售都是按含税的计算
都是含税的呀老师 我们这会计说是不含税的
你好,你可以去看一下印花税对计税依据的规定
老师正常是含税的是吗
你好,是的,是这样的
老师是按含税的填,缴纳也是按照含税的缴纳是吧
你好,是的,是这样的
老师我就是根据进项和销项统计的,我们没有购销合同!也是按含税的缴纳是吗
你好,是的,是这样的