同学您好,一般不含税金额的合计作为基数你好,如果有合同的话按合同金额的合同分开注明了含税与不含税的,可以按不含税,否则就是含税 ,没有合同就按收入

老师购销合同缴纳印花税进项是价税合计还是不含税金额
购销合同交印花税,购入的话是购买服务和商品当月的购入发票不含税金额+当月销售服务销售商品不含税金额作为基数来核算的吗?
购销合同的印花税是进项和销项的含税还是不含税金额的合计作为基数?
老师,印花税买卖合同,基数都是购销不含税的金额吗
请问,购销合同印花是用含税的进销金额算还是不含税算?
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
没有合同按收入,这个收入是含税还是不含税?
同学您好,是不含税
难道有合同还是没合同税交的少?
这是有可能的,正常应是一样的,但不了解政策有可能多交
税务要企业四流合一。但订了合同又要多交税,那不是鼓励不订合同吗
对于没有合同按不含税收入作为印花税的计税基数,麻烦给我一个税收依据的文件,谢谢。
印花税税率与项目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html
对于没有合同按不含税收入作为印花税的计税基数,麻烦能不能把这个针对性的解释文字给复制出来?
是文件精神体现出来的,不是明文规定的
文件精神中体现出来的文字描述,能不能复制一下?谢谢!
第五条 印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;
这一点朋确了对于有合同的应税业务,合同中列明不含税金额和税金的,可以按照不含税金额作为印花税的基数。但没有体会到对于没有合同的业务是按照含税还是不含税。
你得自行体会精神,这个没签合同就不纳税肻定不符合立法要求,多交税就与这条相违背,所以
没签合同不纳税,当然不符合立法的要求。我并不是问没签合同是否不需要纳税,而是问没有签合同,是按照含税交还是按不含税交?
没做合同就按按有会作合同正常交税一样
这就 公正合理的了
那我只能这样来理解,税法原则上是按照不含税金额来作为印花税的计税基础,因为税金这是增值税的税额,部分已经交了税,在增值税的基础上再征收印花税,属于重复征税。但是合同上没有明确不含税金额,所以只能按照含税金额作为计算基础,但是没有合同,在财务账面上是分不含税金额核算的,那么就可以按照不含税金额作为计算基础,这是不是就是文件的精神啊?
是的没错, 是这样的
那行吧,就这样自言其说了,谢谢
不客气,有空给五星好评:,