你好 可以的 可以的

老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,我们对公支付了一笔服务费,未开发票。对方要等证书下来再开票过来。分录写 借:预付账款-xx公司 贷:银行存款,后面开票过来再冲销,写管理费用-服务费
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
公司上月先预付一半的审计费7500,我做的分录 借 预付账款 7500 贷银行存款7500 这个月对方开票了15000(票全开了)但剩余7509还未支付 借管理费用15000 贷预付账款7500 应付账款7500 这样写分录是正确的吗
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
小规模纳税人: 预付账款1200元,实际收到库存商品1300元 预付账款时: 借:预付账款B——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:预付账款B——1300 补付时: 借:预付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
朴老师,凭证装订一般需要放什么?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗??对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
科研试验队入住酒店产生的住宿费计入那个分录?具体分录请详解
老师,我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快