您好,这个是没错的,没错
请问老师、我们是小规模纳税人,注册资本200万,购入1台连着收银机的收银系统,1.5万元,按照合同先付7500,我可以这样做分录吗:借:收到收银系统固定资产1.5万,贷:应付账款1.5万,首次支付7500,借;应付账款7500,贷:银存:7500,然后下月支付支付尾款:借:应付账款:7500,贷:银存7500,然后开始摊销,分2年摊,分录借:管理费用:办公费,626,贷:累计摊销625,请问老师这样可以吗?对不对
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
谢谢老师
不客气的,祝您开心