你好,那么咱们一开始也没有入库,可以 借库存商品贷营业外收入,然后呢, 借银行存款贷其他业务收入,贷应交税费 ,借其他业务成本贷库存商品。
请问,酒店刚购进来的烟,就有一部分拿出去折现了,分录应该怎么做呢?购进的时候借:库存商品贷:银行存款 那拿出去折现的这些烟 ,折现拿回来现金的时候这分录怎么走呢?老师
盘点库存少了,现场的工作人员进行了赔付,这个凭证怎么做呢
客户存的酒,没有来拿,现场把酒做库存买了,这个凭证怎么做呢
客户存的酒,没有来拿,现场把酒入库了,没有卖这个凭证怎么录入,如果卖了,凭证又怎么做呢,谢谢
客户存的酒,没有来拿,现场把酒入库了,没有卖这个凭证怎么录入,如果卖了,凭证又怎么做呢,谢谢
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
客户存酒,直接入库了,还没有售卖呢
你好同学,咱再说的详细一下,是客户直接白给我们,白给我们了吗?咱们不需要花钱吗。
后期客户有可能会来取酒
不需要花钱
来取就出单赠送
你好,那就现在入库的时候借银行存款贷营业外收入。
那如果作为库存卖给别的客户了呢,凭证怎么做呢
借银行存款,贷其他业务收入,贷应交税费、应交增值税销项税额。