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请问老师,开具农产品收购发票的金额1000万,也是合作社支付农户款,在做进项时,1000万根据政策是可以直接乘以税率9%,即90万进项,我的问题是:1000万+90万=1090万,分录如下 借:其他应付款 1000万, 借:进账税-90万,贷:银行存款1090元,,我实际支付农户1000万,这分录怎么做才能提现国家优惠政策?

2022-10-09 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 10:33

你好;  借库存商品  贷其他应付款   

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快账用户2110 追问 2022-10-09 10:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-09 10:37

不客气的; 帮到你就好   

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快账用户2110 追问 2022-10-09 10:37

老师,这多的90万,我能不能做借 主营业务成本,贷其他应付款?

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齐红老师 解答 2022-10-09 10:38

你好; 你等着销售后再做 ;借主营业务成本贷库存商品;  

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快账用户2110 追问 2022-10-09 10:41

老师销售后会根据发票做账,这90万的进账增加了库存,没办法再调整了,是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-09 10:43

你好 ;    是的; 先入库处理的  

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你好;  借库存商品  贷其他应付款   
2022-10-09
有库存商品不对,应该是50减去这个进项
2023-11-28
你好,这个库存商品修改一下,改成50万减45000。
2023-11-28
同学您好:现在为您解答
2023-11-28
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息 8以银行存款支付水由费13.000元, 借;制造费用等科目,贷:银行存款
2022-12-13
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