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老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?

2026-05-11 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-11 22:58

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-05-11 23:00

您好,这3000元“辛苦费”属于因发生应税销售行为而收取的价外费用,按《增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局第50号令)第十二条及财税〔2016〕36号附件1第三十七条,必须并入销售额并开具发票,不能私下不开发票。实务中建议直接开红字冲销原12000元发票,再重新开具一张金额15000元的蓝字发票,或者单独补开3000元同一税目税率的发票,保证票款一致。 账上按实际收款15000元确认收入,并据此申报缴纳增值税和企业所得税;若不开票入账,会构成“发票金额小于收款金额”的隐匿收入风险,被查实将面临补税、滞纳金及《发票管理办法》第二十二条涉及的罚款。对方如果是公对公打款,没票他们也入不了账、抵不了成本,所以必须补票解决。

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快账用户9491 追问 2026-05-11 23:05

我还以为可以放到营业外收入

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齐红老师 解答 2026-05-11 23:08

您好,这是价外费用,不在营业外收入哦

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快账用户9491 追问 2026-05-11 23:09

那如果发票发票大于金额怎么办

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齐红老师 解答 2026-05-11 23:10

您好,上面这个问题是不是写错字了呀

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-11
你好嗯,这个没有办法合理合法,本身是属于虚开。
2025-02-14
这种情况需要将多出的3600元做进项税转出,并计入成本。账务处理为:借:库存商品等科目 3600,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)3600。需注意,具体科目根据实际情况调整。
2024-10-17
那你就是借银行存款一千万,贷营业收入一千万。同时J管理费用20万,贷银行存款20万。
2022-05-05
同学你好 对的 是这样的
2023-11-08
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