你好 ; 去补预交; 到时还得罚款的; 你之前没有预交的哈

西安光明有限责任公司为增值税一般纳税人;登记注册类型为其他有限责任公司;法定代表人为刘光明;地址为西安市新城区光华路53号,电话为029-888888XX;所属行业为制造业,生产销售微波炉,出厂不含税单价为400元/台,成本为300元/台;开户银行及账号为中国工商银行西安光华路支行,3301022009011507777;纳税人识别号为91110100000010022P。2021年6月,西安光明有限责任公司发生的经济业务如下:(1)1日,向当地A商场销售微波炉200台,并开具增值税专用发票,单价(不含增值税)为400元/台,销售额为80000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。该批微波炉当月已经发给A商场,A商场于6月7日付款,于是西安光明有限责任公司在结算时给予A商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税)。该批微波炉在发出时,其控制权由西安光明有限责任公司转移给A商场。(2)8日,销售300台微波炉给外地B客户并开具增值税普通发票,价税合计135600元。支付的运输费用价税合计6540元,收到的增值税专用发票上注明运费金额6000元、增值税额540元。货物已发
我们去年就开始开票当时合同写的西安西咸新区,结果合同发票都开完了发现西咸新区不属于西安市要补办外经证补交税款?我们都是在税务所在地缴纳的,现在应如何解决
老师您好,我想请问我们公司在外地有项目,当初也不知道需要办理外管证,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三个月也都给甲方开票了,他们也把钱转给我们了,然后这个月外地的税务局说我们没有外管证,她们的发票抵扣不了,于是我在今天才在我们电子税务局上申请,第一次面对这种也不知道,就填了合同上的日期,结果过期了。我们当地的税务局说,让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长,才能报验和预缴,我想问这种情况我们有罚款吗?
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
2018年3月开了西安客户的工程发票400万,没有外经证,直接在深圳缴税了。现在工程所在地追缴税款,那深圳交的税可以退吗?还是直接把当时深圳进项抵扣之后交的四万多的增值税和一万多的所得税直接转到西安就可以了?如果不处理会怎样?目前客户当地税务局要求客户找供应商提供当地的完税证明,客户就找到我了,西安税局目前还没有直接和我公司联系。我可以直接把公司注销吗?
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
请问老师,前任会计经手的很多发票都没有在当年入账,现在都跨几年了,咋处理合适?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠