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就比如我这个月销项含税是324372.67,进项含税也是324372.67,本来是按照9%的进项税额抵扣,但是我现在按6%的进项税额抵扣,请问这中间的差额是多少呢?我不太会算未读

2022-10-09 14:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-09 14:32

你好,这中间的进项税额的差额=324372.67/1.09*9%—324372.67/1.06*6%

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你好,这中间的进项税额的差额=324372.67/1.09*9%—324372.67/1.06*6%
2022-10-09
您好,进项按96%来低扣就是增值税税负4%的意思么 假设开票未税金额 X,销项(9%X-87393.68-13%Y)/X=4% 计算这个关系式,得不到具体数的,也就是5%X-13%Y=87393.68
2024-08-14
您好 含税价是这么算的你开发票,一共开113元,税率13%,不含税金额=113/(1%2B13%)=100 公式:不含税金额=含税金额/(1%2B税率) 进项可以用之前的抵扣, 例如你有进项金额30万,销售可以开多少发票,税率13% 30/13%=230.77万,这个数也就是你的临界点,开票大于这个数交增值税,小于等于这个数不交税 应交增值税=销项-进项
2022-03-30
第一个,一般纳税人销项税额减进项税额来交税。如果一直没有进项税额的话,那只能按照销项来交。第二个,你看一下允许抵扣吧,只要允许抵扣就行。
2025-06-03
你好,也是和上面一样,只不过是这个未缴增值税在借方。
2024-06-14
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