借银行存款 借管理费用社保负数

请问增量留底退税需要做哪些分录呢?
请问收到社保退费款,需要做哪些分录呢?
请问收到社保退费款,需要做哪些分录呢?
请问收到社保退费分录怎么做?
老师,请问收到社保退费怎么做分录呢
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
老师,当时是做了社保计提和缴纳两个步骤,需要冲红吗?
只需要冲销计提的就行
比如计提社保是:借,管理费用/销售费用/研发费用,贷,应付职工薪酬-社保。那么现在冲红和收到退回的社保做哪些分录呢?
退回借银行存款 借管理费用负数
只需要做这一个分录么?冲红计提的不用做了吗?
不需要了,缴纳的时候就没了,做一笔就行了
是按对应的费用做负数吗?还是全部计入到管理费用?
按退回来的冲销社保就行