你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
向本市光明责任有限公司销售甲产品100件,单价400元一件,乙产品200件,单价300元一件,货已被提走,收到转账支票一张,已送存银行
光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
4日,向阳光贸易公司销售A产品200件,单价630元;B产品200件,单价400元,增值税税率13%,收到该公司开出的转账支票一张支付价税款。
1、1日,收到本市阳光贸易公司开出的转账支票一张,归还前欠的购货款150000元。2、1日,出纳员李梅开出现金支票一张,金额5000元,从银行提现,以备零用。3、2日,供应部的业务员李一国去参加商品订货会,向财务部借现金3000元。4、3日,向广州朋辉有限责任公司购进甲材料300千克,单价80元,乙材料500千克,单价75元,材料已验收入库;增值税税率13%,开出转账支票支付。5、4日,向阳光贸易公司销售A产品200件,单价630元;B产品200件,单价400元,增值税税率13%,收到该公司开出的转账支票一张支付价税款。全部不懂
31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。
计提工资应该计实发工资还是应发工资?计提社保公司部分跟个人部分应该要怎么写分录
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老师,你好,我想问自己做的工资表表格sheet1,sheet2,sheet3,分别是1到12月工资,怎么把1到12月表格每个人的工资数据合并,核算出每个人的年薪?
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1000多的仪器设备能计入固定资产吗?
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