你好; 你们是包工包料的 只能开9% ;除非你清包工和销售材料分别来核算
老师您好!我们公司承接一个钢结构工程,有材料和人工。材料进来是13个点的发票,人工是3个点的发票。我开出去可以统一开9个点的发票吗?
我们挂靠公司开了13个点的材料票,我们这边只能给他3个点的进项票,这边除了挂靠费他们还要收我们增值税及附加税。这个是怎么算呢
老师我是一般纳税人,对方签合同,合同价70%开13个点25%的部分开3个点,5%的部分开9个点,这样可以吗?我们可以开3个点和9个点吗?
请问:我是一般纳税人,对方签合同,合同价70%开13个点25%人工费的部分开3个点,5%的机械费部分开9个点,这样可以吗?我们可以开3个点和9个吗?这是一个挂靠公工程,包工包料的
老师这个合同70%材料费开13个点,25%人工费开3个点,5%机械费开9个点,是一个挂靠我们公司的,我们买材料加工,能不能开3个点和9个点
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师之前代账会计开了一部分13个点的钢结构票,合同也是这么签的,现在要我开剩下的3个点的人工费和9个点的机械费,怎么办
你好; 那你就得看你到底是包工包料; 还是销售材料 %2B清包工
合同上是包工包料
那就是一起按9%开票哈
税点对方给我们,7月份开了13%没关系吧
挂靠公司也要是这样吗?
你好; 不对哈; 除非 你们有销售材料 合同 ;单独有合同; 不然不对的
老师,我们是挂靠工程,我们是购材料加工制造,没有销售材料合同,如果我前面已经开了的 按13个点开了,后面剩下的部分全按9个点开行不行
你好; 你这样 与你合同不一致; 怕虚开风险的
我们是自助加工,许多都开了13个点,那是不是合同要从新签,纯劳务的能不能开3个点
你好 ; 1. 是的; 合同要么改; 要么就得开票按合同 ; 对的
合同怎么改全按9个点吗?那之前7月份开了一个13个点的怎么办,不能材料款按13个点,剩下的按9个点可以吗?
你好; 约定包工包料的工程业务即可; 就是按9%
那之前开了一张13%的票怎么办
你好,红冲了,重新开票
老师那已经在税务系统已经抵扣了怎么办,分录应该怎么做
你好; 抵扣了 转出进项税; 购买方开红字信息表; 销售方开红字发票红冲
销售方销项票抵扣了应该怎么做
你好; 销项票? 什么意思 ;销售方不存在抵扣的; 你应该是开票要红冲了 红冲做红冲收入分录即可