你好,同一份合同只能开一个税率。你们双方约定的可以双方协商处理,但是开发票只能开一个税率。

你好老师,有个分包合同,我们是承包方,对方是分包方,合同签的是13个点的材料和3个点的安装,但是我们是外地企业,需要预缴税,如果对方给我们开9个点的工程服务发票,我们预缴税的时候可以全部抵扣,但如果按13和3开的话,那只有3个点的安装票可以抵扣,另外13个点的材料部分就需要预缴2个点,其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点,如果他们按13和3开,那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢?
老师我是一般纳税人,对方签合同,合同价70%开13个点25%的部分开3个点,5%的部分开9个点,这样可以吗?我们可以开3个点和9个点吗?
请问:我是一般纳税人,对方签合同,合同价70%开13个点25%人工费的部分开3个点,5%的机械费部分开9个点,这样可以吗?我们可以开3个点和9个吗?这是一个挂靠公工程,包工包料的
老师这个合同70%材料费开13个点,25%人工费开3个点,5%机械费开9个点,是一个挂靠我们公司的,我们买材料加工,能不能开3个点和9个点
请教,劳务公司,升成一般纳税人,可以开3个点的票吗?什么情况下可以开3个点的票?专业分包是9个点的合同,把劳务分包出去,这个分包出去的可以开3个点吗?受专业分包合同影响吗?谢谢
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
合同上人工费开3个点,机械费开9个点的
那只是你们协议约定 税法同一项业务,不允许开两个税率的发票。
老师这是同一项业务但是25%是人工费5%是机械费,人工费和机械费都要开13个点吗?咋办
你好 是建筑合同不 包工包料 是这样吗
工程合同,包工包料的
一般计税的9%,小规模的3%,就是这样开发票,不能同时开两个税率的发票,因为是同一个业务。只能选择其中的一个税率。
那前面百分之70的工程款开了13个点,现在这些人工费和机械费 开9个点可以吗?
开13%那是错误的!开红字发票重开吧。
老师合同上这么规定的
第二条的承包方式明确约定了包工包料吗?所以你就开9%建筑服务的发票。
所有的只能开9%的吗?
是的,你们就开一个9%的发票就对,因为你们是包工包料的。
老师之前施代账会计做的,7月份她开了54000的13个点的票,现在怎么办
把开错的红冲处理就可以了,再开正确发票,做正确的帐。
合同签了不施不对吗?怎么解决
把发票红冲原来分路红冲,。再开正确的发票,再按正确的发票做一笔收入的分录。
我主做钢结构的,只要施包工包料的一般纳税人都按9给点吗?如果施挂靠的公司呢? 按几个点
你好 施包工包料的一般纳税人都按9给点 挂靠双方自己约定收税点情况