同学你好 这个没有其他办法
请问下老师,我的财务系统里,以前那个会计没有设置 应收账款(1122)科目的二级科目,我现在如果要设置的话,112201这个科目的数据就是之前所有1122的数据的意思是吗?那这样的话我这个科目可以叫什么科目名称呢?
你好我想咨询一下,如果付款给供应商账户或者其他错了款项又被退回,这种流水是必须要体现在账上面吗?如果是那我设置科目客户名称的时候是设置错误账户名称?然后付正确的账户时又设置正确的账户名称?或者有没有其他办法
老师,我们是建筑公司 建帐是 应收账款科目 下面 怎么设置客户名称和项目呢 二级科目是不是客户名称 项目挂辅助 这样的话,时间久了那二级科目有很多呢 有没有更好的办法
老师你好,我刚刚在金蝶软件预收账款那里设置二级科目客户名字,添加完后我录入凭证时候,预收账款科目没有了,点预收账款只有我刚刚录入的预收账款——客户名,之前一级科目用不到,返回科目表那边,预收账款科目和我设置的科目都有,就是预收账款的辅助核算客户没有了,我像设置的二级科目又有辅助核算客户,感觉搞乱了,我想把我设置的科目删除,又说我删除不了,已经应用再凭证上,但是我没有录入凭证啊!怎么回事?
科目设置,应该怎么操作好。想 应收账款-客户-项目这样设置。 但是如果启用辅助核算,只有一级科目应收账款下用,好像要么挂辅助核算客户,要么挂项目,好像辅助核算不同同时挂两个。但我又想设置二级三级科目来好区分。应该怎么设置好?
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗