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销售产品一批,货款50000元(不含税),税率13%,对方已转账支付30000元,其余款项尚未收到。(货物成本价40000元)。要求:编制会计分录,过账,并进行试算平衡

2022-10-09 22:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-09 22:32

借银行存款3000, 应收账款5*1.13万-3000 贷主营业务收入5万, 应交税费、应交增值税销项5万*13% 借主营业务成本贷库存商品4万

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借银行存款3000, 应收账款5*1.13万-3000 贷主营业务收入5万, 应交税费、应交增值税销项5万*13% 借主营业务成本贷库存商品4万
2022-10-09
借银行存款3000, 应收账款5*1.13万-3000 贷主营业务收入5万, 应交税费、应交增值税销项5万*13% 借主营业务成本贷库存商品4万
2022-10-09
你好 1、编制支付前欠购货款的会计分录 借:应付账款,贷:银行存款 2、编制销售产品的会计分录  借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3、编制结转已销产品成本的会计分录 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-06-05
您好,借银行存款33.9贷预收款项。借预收款项33.9应收账款79.1贷主营业务收入100,应交税费应交增值税13,借主营业务成本70贷库存商品。借银行存款79.1贷应收账款
2021-05-11
你好 32、月终提取车间固定资产折旧费 2000 元,厂部固定资产折旧费 1000元。 借:制造费用 2000,管理费用 1000,贷:累计折旧 3000  33、部分产品完工入库,结转实际生产成本 30000元  借:库存商品 30000,贷:生产成本 30000 34、销售产品一批价款 50000元,增值税率 13%,款项已预收50000元,余款收到并存入银行。  借:预收账款 56500 ,贷:主营业务收入50000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)6500 借:银行存款 6500,贷:预收账款  6500 35、本月应交增值税57000元,计算应纳城市维护建设税。  借:税金及附加  57000*7%,贷:应交税费—城市维护建设税   57000*7% 36、以银行存款支付本月水电费 2400元,其中车间耗用 2000元,管理部门耗 用 400 元。 借:制造费用 2000,管理费用 400,贷:银行存款  2400  37、销售 A 产品一批,货款 28000,增值税率 13%,货款已预收20000元,余款尚未收到。 借:预收账款  28000*1.13,贷:主营业务收入28000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)28000*13%  38、结转无法支付应付账款2000元。 借:应付账款 2000,贷:营业外收入 2000
2022-08-05
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