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事业单位会计,本月单位部分的公积金多交了怎么做账呢?

2022-10-09 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-09 23:03

红冲以前的多交的部分,记入其他应收。

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红冲以前的多交的部分,记入其他应收。
2022-10-09
你好! 1.交纳 借业务活动费用 其他应收款…个人部分 贷银行存款 预算会计做分录 借事业支出 贷资金结存…货币资金 2.从工资扣除 借应付职工薪酬 贷其他应收款…个人部分 银行存款 预算会计做分录 借事业支出 贷银行存款
2020-09-14
计提 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款, 银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存
2021-03-29
你好,按照原来的科目填写负数就好 比如 借:管理费用10 贷:其他应付款10 次月 借:管理费用 —10 贷:其他应付款—10
2020-10-21
您好,您这个是什么意思呢。
2021-12-13
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