你好; 你去看所属期是什么日期 ; 你去看看

老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,印花税就是印花税按次核定征收的时候怎么申报啊?我申报的那个纳税期是申报月的这一期吧,但是这样的话,它的报表调不出来。
你好 平时每个月印花税零申报 到年底计算申报缴费这个月更改以后 在本期申报那里不显示印花税申报了 还要不要申报印花税
这个月是不用申报印花税了吗?
老师,印花税申报这月开始更改了吗?怎么申报
老师 我们是劳务外包公司 我们对接的客户是邮政 我们上游是人力资源公司 我们上游提供人去给邮政提供分拣服务 我们给客户开的发票是物流分拣的发票 上游给我们开人力资源发票 请问这样有风险吗
老师去年有笔固定资产做成了办公费,今年在不动汇算清缴的前提下怎么修改一下呢
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,问题是虚开,到底是抓谁坐牢呢?老板,财务负责人,会计,出纳?还是啥?
老师,企业提现金直接提法人开上了,网银备注是提备用金,可以吗?我分录是借现金贷银行
老师,我发现我25年收入多记了一些,几千块钱,我是小规模,没有交过增值说和所得税。还没有做25年的汇算清缴,请问,我怎么把多计入的主营业务收入调整到正常的数据呢?
服了所有报销我在会计主管那里签字,发票都没有,报的个体工商户
老师,工伤赔偿款4万块,如果公司公账转给个人,税务上可以睡前扣除吗
,您好,老师是有点头晕了,关于这个税法上的利润和实际自己到手的利润有什么区别,就是说,税法上的利润到底是用含税收入来算还是按照不含税收入来算利润呢,营业利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加-销管财,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出,这些数据全部都是不含税的还是要含税的,搞晕了
我有个疑问,客户的视频经过我们公司投流之后赚了1000,投流费花了1000,亏损我们只承担投流费的20%,所以客户转800到我们公司,我给客户开800的发票。这正常嘛,怎么操作才是对的?
老师你好,在快手平台开了一个网上银行,他这边的收入凭证化该怎么做?
就七月到九月啊
你好; 你是季报 ; 你去看看你采集信息里面 怎么写的; 看是不是采集税源信息不对
没有更新季报这这么操作啊?
你好; 是的; 因为你 7.1号有新文件出来; 要做新的税源采集信息的
那是去大厅弄还是自己可以弄啊
你好; 你自己电子税务局弄即可; http://tianjin.chinatax.gov.cn/nsrxt/phone/11200000000/0500/050012/20210610152226501.shtml?ivk_sa=1024320u 这个是步骤