你好 这个都已经进入了在建工程了,那么你月末就没有半成品喝产成品了,因此就不需要计算成本的

某工业企业生产的甲产品需经过三道工序制造完成。月末在产品数量及原材料消耗定额资料如表2-57所示。工序123合计月末在产品数量80100120300单位产品原材料耗量定额506090200①若原材料于生产开始时一次投入,计算各工序在产品的投料程度及月末在产品直接材料成本项目的约当产量。②若原材料于每道工序开始时一次投入少计算各工序在产品的投料程度及月在产品直接材料成本项目的约当产量。
老师请问 试生产当月 耗用的原材料计入在建工程 那月末半成品 和 产成品 需要计算成本?
【资料】某企业乙产品成本中原材料费用所占比重较大,月末在产品按其所耗原材料定额费用计价。月初在产品直接材料成本为5148元;月生费用为:直接材料30592元,接人工2662元,制造费用3296元,合计36550元。该月完工产品400件月末在产品2件,完工程度65%,单位产品原材料定额消耗量6千克,每千克计划单价5.5元。原材料险着生产进度陆续投入。【要求】(1)计算月末在产品定额原材料费用。(2)登记“产品成本明细账”。计算完工产品总成本和单位成本。(3)计算完工产品总成本和单位成本。
某企业完工,甲产品为300件,月末在产品约当产量为100件,月初发生的原材料成本为¥8420,每月发生的原材料成本为¥20,000,根据以上资料,采用约到产量法,计算完工产品或成本和月末在产品成本,写出计算过程
某企业生产A产品,产品成本构成中生要为原材料成本,原材料于产品投产时一次性投入。月初在产品原材料成本3000元,A产品生产本月投入原材料40000元,工资及福利费2 300元,制造费用3000元。本月完工产品200件,期末在产品30件。 要求: (1)根据上述资料开设并登记A产品生产成本明细账。 (2)如果月末在产品只计算原材料成本,试计算完工产品和月末在产品成本。
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
可是我们财务软件上是做了产成品入库半成品入库的老师 月末账面上还是有数据的 怎么办
你这个要转成库存商品,然后做到在建工程里面的
转到库存商品不得计算成本么老师 入库的是数量 要计算单价不就计算成本了么
转到库存商品没有说一定要计算成本的,因为你是到在建工程里面,不是到主营业务成本的
那账务怎么做老师
借,在建工程 贷,库存商品
老师你能方便看下我的账吗怎么加您
这个不可以的,平台要求我们在平台上解决问题的