甲企业 借固定资产200 应交税费应交增值税进项税额26 贷银行存款26 交易性金融资产-成本150 -公允价值变动40 投资收益10

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老师,广告发票开了7万元,文化事业建设费是不是交1050元?
您好老师,我们是一家外贸出口公司,有一个报关单的贸易方式是:货样广告品。这样的报关单退税吗
老师,法人的车和公司签订了租车合同,法人自己交的车辆保险可以放公司报销吗,发票开的是法人个人名
老师好,合伙企业投资者的个人社保部分记哪个科目?投资者没有工资薪金
这是上个月的增值税报表 我知道上个月留底了多少税额 是42141.41吗
开票额度比如说有50万,是指一年可以开50万,还是每个月可以开50万?
老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
乙企业 借交易性金融资产-成本200 银行存款26 贷固定资产清理200 应交税费应交增值税销项税26
借固定资产清理160 贷固定资产160 同日 借固定资产清理40 贷资产处置损益40
为什么是借固定资产和交易性金融资产200 不是涉及补价吗
有的,补价就是银行存款这里
补价不应该是200➕26吗
没有,题目只有补缴200呀这里
不是支付银行存款26吗 什么200
能不能解答一下
能不能解答一下 借固定资产不应该是200➕26吗
26是进项税可以抵扣的,不让成本
我知道可以抵扣 但是不应该是200➕26➖26再加补价的26吗
能不能解答一下啊
抵扣完税之后不是还要加上补价的26吗 你知道我在问什么吗
26是银行存款,不是计入成本
如果没有说银行存款 就是要计入成本的补价了吗
没银行存款的话这个换出价值是不相等呀
它们的公允价值都是200 怎么不想等
乙公司换出合计是200+26=226 甲方才200
如果单纯说收到补价 那就要计入成本了吗
不是,补价是银行存款,与成本没关系呀
甲方是200加26
乙方是200➖26啊
怎么成本都是200呢 是不是解答错了
你看发给你的分录呀这里
我问你为什么是200 不是抵扣完税费之后还要加上那个补价的26吗
你懂不懂我在问什么啊
26是银行存款,是资产,你加上干什么,合起来就是226