你好,正常六月份做无票收入,然后七月份儿开了发票以后再做一笔收入,把六月份的收入冲减掉。

老师,发生的费用实际是6月份的,但发票是7月份才开的,按照权责发生制可以入账在6月份的吧
我们7.24-7.31完成结算的订单应该确认收入,但是实习生在8月才给客户开发票,这部分发票收入可以做到7月份收入吗?(这几十家家企业如果我在7月做无票收入确认了的话,我8月份又开票了,要怎么处理呢)
老师,我有300万的发票是6月份的,汽车也是6月份就在开始用了,实际拿给我做账是在11月份,请问我可以补提7-11月份的折旧吗?
实际销售业务发生在6月份,开票在7月份,请问做账是几月份确认收入
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
还是已发票的时间确认收入
你好,我刚才说的是正规一点儿的站在实操的角度呀,即便是七月份来确定收入也没事儿。
一直是按6月份确认收入,是不是汇算清缴的时候要调整
不需要调整的,同学
也可以按6月份确认收入,汇算清缴的时候是不是6月份的收入后面附7月份开的发票?
您好,不是的,咱六月份确定的是无票收入,等到七月份再开发票的时候要做再做一次收入,然后把六月份的收入红冲掉。