你好; 如看是什么原因造成的; 如果是 出口骗税的话; 就可能影响的

老师,我们是生产型出口企业,现在有一笔出口付款人和收货人不一致,客户买了我们的产品,又卖给别的客户了,让我们直接把货发给第三方,请问这样影响退税吗
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗我们有2家客户是进出口企业 有一家因为退税,导致我们公司被函调,现在有另外一家企业也申请退税,退不了税是什么原因呢,老师发票是没有问题的
我公司是一家生产出口企业,既有内销也有出口业务,去年因享受了留抵退税政策后导致进项税额所剩无几,但是去年的出口业务还有一部分没有办理出口退税,请问老师我们去年没办理出口退税的业务是否还可以办理出口免抵税?是否会因为进项税额已办理留抵退税而不能办理出口免抵
我们开给客户的发票,他拿去退税了,现在税局要函调。请问下是所有退税企业都要被税局核实进项发票的真实性吗?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
他们提交退税申请,税局那边反应退不了也查不出什么原因。
你好; 是不是出口退税的数据不对 ; 如果对方有问题; 你公司收到发票 和做账 都没有问题那就不影响;
我们公司是供货商,他们买的物品去然后出口
你好; 那你们没有什么问题不影响出口退税的
那就是我们公司函调也不影响他们退税对吗,原因可能是他们自己要么是数据有问题,或者是其他的原因
你好1; 如果你函调证明你们没有问题; 那就不影响; 如果有问题; 就会影响出口退税的
我们公司函调资料还没有交齐全,这个会影响另外一家公司退税对吗
你好; 如果 这些没有齐全; 税务那边异常了 可能影响的 ;最好是电话12366咨询下当地税务局了解下