你好; 专票你认证了进项税了吗
我公司5月份收到一张成本发票普票,我这边已经入账了,6月份对方公司开了红字,对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理?
我公司给对方单位开了一张专票,但是对方是通过私户打款,这样有没有风险,应该怎么处理
一家供应商给我公司开了一张监测费的专票,对方自己开的发票,应该开1%的税率,开成5%税率专票了,我公司收到发票后已认证抵扣,怎么处理,我公司已申请对方开具红字发票,对方把1%正确的发票开给我们了
老师:我单位收到这样一条税务确认反馈,应该怎么填写?这张票是对方公司开错了,开成专票后面换成普票了。我们把这张专票退给对方公司了。
我们给对方开专票,对方已经勾选了,才发现她们要的是普票,现在对方公司拿了一张(开具红字增值税专用发票信息表)来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票,我们应该怎么操作?原发票需要拿回来不?
我们是小规模,就是对方开成专票了我们才让对方换的。不用认证啊
你好; 那就不管这个; 正常就可以做账即可;
意思我勾选无问题,然后直接提交吗
你好; 是的; 你本身就没有问题哦
但是这张发票我根本就没收到哦
你好; 你普票不是给你了吗 ? 专票之前已经开了。 只是你要换普票而已
老师:你看我这样选择提交是不是就可以了
你好; 对的; 就 无问题提交