可以的,可以这么做的。

老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
9月的进项发票开出来迟迟未到,到10月才到,也没认证,是要在9月暂估入库,然后月初冲红,等10月到了再按发票入账吗?
老师您好,建筑企业,9月开出发票给甲方,但是建筑企业没有付款材料商也没有取得发票,采购业务在9月发生了,可以在9月暂估入成本吗?等到10月份发票才能回来。
10月做了入库,没有做暂估。发票未到,今年1月份开出来发票,日期是2023年。请问可以把这张发票直接粘贴在去年10月做入库那张凭证后面吗?
老师我们己打款但发票没到,月末暂估入库吗,正常出库做收入吗,等发票到了红冲然后再认证吗
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
还有别的好的办法吗?月底好多发票到不了
你好,你是要抵扣增值税吗?如果想要抵扣增值税的话,你的发票也得延期开,你跟他说十月份再开