借银行存款贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬社保借管理费用负数

收到社保局退回来的多缴社保费,怎么做分录?
本月社保局退回之前多交的社保费应该怎么做分录
你好老师,社保基数调整,退给员工之前多交的,社保退回93.6,这个应该怎么入账
本月交社保忘减员,多承担社保,下月退回,本月做账分录怎么做?
你好老师,请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱,这个钱直接抵当月社保费了,这个应该怎么做分录
交际应酬完,回公司或太晚直接回家的车费,算招待费还是交通费
老师 社保以前年度基数调整补缴的费用如何做账?
老师好,员工自己缴纳宿舍水电费平均每月30元,自己转账到公司账户,平时做账是借银行,贷方是预收,现在年末了,想把这笔预收转出,想问一下老师,这笔转出账怎么处
老师好,2025年新办个体户,12月税报显示定期定额申报,季度定额6.3万。实际没有这么多收入,需要改报表吗?
公账上的余额被人民法院冻结扣划的款,应该怎么做会计分录?
24年底计提工资100万,24年发放70万,25年5月前发放了10万,纳税调增了20万。25年底计提100万工资,实际发放60万,需要将五月前发放的去年的10万调减吗?
老师好,请问老师公司只采购一种原材料成本核算用哪种方法合适呀?
企业当月支出了80万的软装装修费,但只取得了30万的发票,该怎么做账呢?是租入的固定资产
老师,我想问一下,本年利润,利润分配,未分配利润是什么关系啊?
12月开票是预算的数据,现在发现预算多了几百,1月冲红的话怎么入账?