对的,是的,交给税务局了。

老师好,我们税种认定里面没有工会经费,但是前几个月已经计提了,这个怎么办呀
老师,你好,我们是建筑企业,每个季度要在统计局报报表,现在街道人员针对这个报表,要我们每个季度提供给他们支撑材料,包括纳税申报表,财务报表,工程进度单,合同等资料,我觉得他们没有这个权限要我们这么多私密资料,没有提供,你说呢
老师,你好!上个季度我们交了增值税,还有附加的城建税和印花税!因为我们小规模开专票很少,所以没有计提,这个季度交了以后怎么做分录?
你好老师,我们每月计提工会经费,然后季度又交给税务局了,这个钱我们自己没有花呀
你好老师,我们每月会缴纳工会经费,这个钱是交完之后直接就返回给我们了吗
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
老师,请问一下固定资产账面价值在什么情况下会出现负数,除了折旧折多了,还有什么原因
公司卖猪肉的, 卖出去的猪肉因为变质所以退回,销售退回,客户对我们罚款,如何做分录
老师好,开票的时候,技术服务费,信息系统服务和软件开发服务,同一家公司,有的时候开混了,会有啥问题么
老师:广告服务*广告发布费 属于宣传费吗 这个作为成本是不是只能按照全年收入的15%占比作为成本
税务电话过来补税金,应申报不含税收入1653396.91元,销项税额214941.6元。当期申报不含税收入1295222.99元,销项税额157701.58元,应补收入358173.92元,销项税额是358173.92*0.13=46562.61元?
请问老师员工只交社保不交医保这个可以吗?有强制交医保吗?
两个公司之间可以相互借款吗
请问下公司是自然人独资企业,法人代表都是同一人,没有员工,能不能用法人代表申报个税
那我们自己没花,这个企业所得税也扣除吗
你好,可以的,你交给了税务局就可以抵扣。