好,可以的,正常做账就行,做到应交税费待认证,认证了之后再转到进项。
我想问一下,去年和前年的发票因名称开错,现在红冲重开,对今年的业务有影响吗?红冲后重新开具又怎么做账
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
就是应交税费负数可以?没有认证的发票可以不入账吗?
可以的。最好是做,如果你不做账的话,你账实不符了。
当月认证的当月就要全部抵扣吗?报税时可以分批吗?有一张进项发票金额较大,到时候就担心销项才开一部分。不需要那么多进项税额。怎么办
对的,是的,只要你认证了就抵扣,抵扣不完的可以留敌,但是最近有一个增量留底退税的政策,你有留底的话得申请退税,不符合退税的你税务局也不允许你留级啊,要么做无票收入申报,要么进项转出。
你需要抵扣的时候再勾选就可以的。
比如这个月开了一张10万票,收到一张20万的票,都只有一张,那只能把20万的进项给认证了吧?不然10万销项,没有进项来抵扣,不是要全额交增值税??
对的,是的,是这么做的。
那不是多认证了吗?
是的,你只能做认证,没法选择