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小规模3个点开成1个点,季报按3个点报的。账怎么做?

2022-10-10 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 16:24

你好,开的专票需要交税的吗?

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:25

是的 专票

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:26

借应交税费1%的营业外支出2%贷银行存款。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:30

9月份3个点开成1个点这张票,下月红冲。9月做账这张票我已经交的两个点税费怎么入账。借应收100,贷收入99、税费1.实际报税要按税费3收的

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:31

借营业外支出贷银行存款,下一个月红冲了之后,借应交税费,借营业外支出负数。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:32

9月还没交,还没有产生银行存款减少

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:33

九月借银行存款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税1%,做这个就可以的。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:38

就是按1%票面金额做账是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:39

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:44

三季度是按3个点交的税。我10月份红冲后又新开的票那2个点的差额怎么办?

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:46

你好,借应交税费,借营业外支出负数。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:47

不能算预缴,要做成营业外是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:48

借应交税费贷银行存款做这个也可以的。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:52

不会出现多交吧,我有点绕晕了

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:54

哦,不会的,借应交税费,贷银行存款,红冲了之后,你交税还是不变。

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快账用户4030 追问 2022-10-10 16:57

好的 谢谢。我9月做账按1%票面做账就可以了哈。10月差额部分做:借应交增值税,贷银存,

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:58

是的是的,是这么做的。

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