你好1; 账上的差额 ; 你多 缴纳的部分; 电子税务局申请退税即可

老师,要是我们有张发票税率原来应该是13个点的发票结果错开成3个点了,又跨月了,那我现在报税该怎么报?这个月是按3个点的开票金额来报税还是按13个点来报税?
红冲以前的票1个点税额,现在专票又是3个点了 这个月报增值税怎么办呢? 按照不含税差额填入 默认税差是3个点
老师我小规模企业4月份开了1张1个点的运费专票,可是不能开1个点的了,忘记给冲红了,只能交税,但报税的时候是按3个点交的税,那我4月分做账做1个点的,还是3个点的,
账上和税控盘金额有差原因是上个月税点开错了,小规模3个点开成1个点。报税柜台是按税控盘3个点报的,本月发票红冲了1个点的错开发票。补开了3个点的专票。账上有2个点的差额。怎么办
11月初小规模开了3个点的专票,11月中旬变更成一般纳税人开了6个点的专票,报税要怎么申报?3个点的专票还是按3个点申报吗?
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
怎么申请退税,会不会查账
不会的; 你真实的 税点差异 ; 可以申请的; 电子税务局 - 一般退抵税管理 - 误收多缴申请表里面去申请即可
好的,谢谢
不会影响税务等级吧
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
因为我是小规模纳税人在本月申请退税可以吗?
你好; 可以申请的; 你 3季度已经报了。 现在就可以申请的
需要提供的退款内容资料是 开具的发票和红冲的发票吗?
你好; 会让你上传 比如完税证明这些; 看你系统
好的 谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
老师,我账上的增值税差额该怎么做账呢。
你好; 你 挂借方科目挂着; 到时退税做; 借银行存款贷应交税费