同学你好,看看能不能擦边记入其他收益,或者记入递延收益,等摊销时再按摊销金额,转入其他收益。

你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师我们收到财政部项目基金,按要求做实收资本,支出项目人工成本时原耒入在建工程,结题时转旡形资产十年分摊,但是现在感觉每月费用太多,年底影响我们利润总额,因为每年基本都能申到这个基金,怎么做分录好呢,降低费用
老师我们收到财政部项目基金,按要求做实收资本,支出项目人工成本时原耒入在建工程,结题时转旡形资产十年分摊,但是现在感觉每月费用太多,年底影响我们利润总额,因为每年基本都能申到这个基金,怎么做分录好呢,降低费用。因为没收益,影响利润,分摊到费用
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,低所得还交了好多的工会经费和所得税
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
朴老师、拼多多平台买家想要开票一定要结算了之后才能开票吗?
采购人员为公司采购办公电脑,可以用国补吗?可以报销吗?
老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
国企发放工会福利,工会经费不够用怎么办?
老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
老师 物业公司成本核算的账务处理都有哪些 服务业的成本都是直接进入主营业务成本科目吗
个税汇算清缴,要怎么操作
老师,请问生产的公司,记录内账,老板要每个月出利润表,这个怎么弄,
请一下员工被狗咬了,去医院看病报销,会计分录怎么走,公司全额承担
那从收支出结题分录
同学你好,收到时,借,银行存款,贷,递延收益。支出时,借,在建工程等科目,贷,银行存款,完工后,借,长期待摊费用,固定资产,或者无形资产等,贷,在建工程等科目,摊销时,借,管理费用等科目,贷,累计折旧,累计摊销,长期待摊费用等科目,结转时,借,递延收益,贷,其他收益。
分摊时那不还是做管理费用了和我们现在一样了
我们现在每年这个费用太大影响利润,所以才问有没有更好办法
同学你好,但是按分摊的费用增加了企业收益了。利润不变啊,如果你觉得不合适,那改为摊销后,借,递延收益,借,管理费用等科目,负数,这样可以了吧。
不太懂都借
我们收到钱耍求做实收资本
同学你好,借,递延收益,贷,管理费用等科目。这样可以吧。如果要求做实收资本,那摊销时,直接,借,资本公积,贷,累计折旧,累计摊销等科目。这样处理呢。
这样不行吧,科目不顺,
同学你好,目前我也就想到这些了,谢谢。
关键来时按要求做实收资本,分摊时借资本公积货累计摊销可以不,违规吗?可以就这样做,要不没收益只有费用影响利润
同学你好,可以这样处理。也不能算违规,具体可以看看收到基金时的文件要求。
收到基金没有其他要求,只有一条收到钱让做实收资本里,要不我们没收益只有支出费用,年年有基金,累计摊销转管理费用越来越大,影响我们利润
同学你好,是的,这样的话,可以在摊销时,记入资本公积科目里的。
那这样做了以后,要不一年年费用太大没收人
同学你好,冲了资本公积,费用就不大了。
那货方没有那么多资本公积可以吗?我们来做实收资本里了,
同学你好,可以的,也只能这样了。
可以就行,因为我们资本公积贷方没什么数
同学你好,可以这样操作的。