你好 科目余额表,还是要各科目算各科目的。

老师余额表,他把所有的科目加在一起,我是所有科目借方相加,所有贷方相加吗,比如应付账款和应收账款是相加还是要相减的?
老师我这个还是算不来,这个是会计的科目余额表,所有应付账款还有暂估不管是借方还是贷方还是余额都相加吗,我怎么算都算不到他的数据
应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提相应的坏账准备计算填列; 请问报表重分类,应收所属明细科目的借方余额合计数是什么意思?是只抓取明细科目的借方余额合计的吗?还是抓取应收账款借方余额(科目余额的)的值?
老师,要是我想要把两个公司的科目余额表做一个简单合并,就是把相同的科目数据加在一起。在表格里有什么公式或者方法可以不用一个个复制粘贴相加,快速合并吗?
老师好,重分类后的报表,应收账款余额=应收借方+预收借方,是这两个科目的发生额相加还是余额相加
老师:您好!如果是生产型企业销售产品+模具给客户,请问模具的专票要如何报关才可以退税?
残疾人工资加计扣除,包括个人承担部分的社保跟公积金吗,还是只能加计扣除实际发放到工资卡上的金额
建筑业扣除分包款是不是只有在简易计税的时候,一般计税是扣不了分包款的是么
出口免税进项税额转出会计分录怎么做
老师,如果我用到以前年度损益调整科目,是不是就要调整对应年度的汇算清缴表和年报了?
高速过路费有票吗?能抵扣吗?
老板只给税后工资,怎么做工资表啊?急急急~
4线城市的总账会计,大概多少钱一个月?
你好,我问你一个问题,目前有一个临时工工资12000没有发,没有签订任何劳动合同,我目前有两种方法 ,第一先转4500五工资形式发给他,后续的钱让他开发票全部结算给他,第二就让他开1万的发票,然后再转给他,这样哪种方式行
老师,销售方开发票用盖电子章吗
那就把每个科目余额算出来,然后该加加该减减是吗?
是的,资产、成本、费用科目期初+本期发生借方—本期发生贷方=期末
负债、所有者权益、收入等科目刚好相反
那还有一个暂估款,如果是应付账款的暂估我要贷方相加,如果是应收账款的暂估我要借方相加是吗
是的。应收账款不允许暂估。
好的,谢谢老师,这么晚还打扰你,辛苦您了,老师晚安!
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