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对方找我司买货 我司开销售票给对方,对方才回款,但现在是对方帮我们垫付费用要我司开对应红冲发票给他们,这样合理吗

对方找我司买货 我司开销售票给对方,对方才回款,但现在是对方帮我们垫付费用要我司开对应红冲发票给他们,这样合理吗
2022-10-11 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 09:21

垫付款不需要开负数发票,直接你们出个委托付款书冲减应付给你们的款就是

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相关问题讨论
垫付款不需要开负数发票,直接你们出个委托付款书冲减应付给你们的款就是
2022-10-11
你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
你好,对方应该给你开服务费的。
2022-03-15
你和你的混凝土一块儿开。
2024-03-18
同学,你好 没有办法红冲
2023-04-29
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