同学您好,你好,可以按次的, 没问题 是填不含增值税的

老师,印花税申报中计税金额是填不含税开票金额吗?
老师你好 印花税是按次申报吗 计税金额怎么填 是填不含增值税的数吗
老师申报印花税合同按照含税金额签订的,申报印花税金额是不是得填写含税金额,填写不含税可以吗?
老师 之前申报印花税,都是按照不含税金额填计税金额的,这次申报还是按不含税填写申报的时候显示存在偏差,这是为什么啊
老师印花税申报,因为合同没有填写金额,只有单价,我按每次开票数据不含税金额申报印花税可以不,我们是按次申报的,
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话有怎么做会计分录,麻烦老师详细分录和金额一一列举一下,谢谢老师,辛苦了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录和金额写一下?不是很明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,
未分配利润和所有者权益是样的吗?
请问老师,硬件维修大类选什么
老师您好:问一下,有一单收入,先开票,后每月慢慢的发货,这个会计分录怎么做,借:应收,贷主营,结转成本,借成本,贷:库存商品,但没发货,
我们是民非,还没有收入全是管理费用,但是在季度所得税申报的时候管理费用数据系统直接带到了营业成本那一列,我当时也没改,这有问题吗?
开出去的现代服务大类的发票 需要缴纳印花税 开回来的不需要缴纳印花税是吗
老师,营业账簿印花税,也是借税金及附加带应交税费—应交印花税吗?
老师好,请问我们支付劳务费,收到专家的增值税发票,这个税款可以抵扣销项费吗?
老师好,请问我们收不回来的应收款(好多年前的)我能直接红冲吗?
老师 应税凭证书立日期应该怎么填
老师 我是9月28开的道路运输发票 税款所属期怎么选 还有应税凭证书立日期怎么填 谢谢啦!
同学您好,所属期9月,书立日期看合同签订日期。