你好,计提应该是2800,相当于你应付职工薪酬下面的工资和社保没有进行区分 不区分的话,你这边发放和计提是不平的
老师麻烦你帮我解答一下,如果这样分不对,应该怎么分才对?谢谢
老师 请教跨期调整应付账款的问题,对于提前确认负债应该怎么调整,我自己的调整详情见图,这样对吗?2019年需要反向冲回吗?对应所得税需不需要调整呢?谢谢!
老师,请问这样对吗?不对的话应该怎样做呢,谢谢
请问老师,图片分录这样做对吗?谢谢
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
意思是两个都是修改计提部分吗
我刚只看了第一张图,稍等我看一下第二张
好的谢谢您
老师,能不能麻烦您写个正确的分录我啊
可以的呢,我现在比较忙,我晚点写好发给你,不好意思
好的呢,辛苦您了
谢谢理解,我写完了,到时就发给你
你好,你参考一下图片的呢
老师,辛苦您了,谢谢
不客气的呢,让你久等了,谢谢理解。理解不到的话,可以问我
呵呵没关系的,不着急的,非常感谢,我看看先
好的呢,祝你一切顺利
老师我明白了,很清晰谢谢
不客气,祝你一切顺利的呢