你好,计提应该是2800,相当于你应付职工薪酬下面的工资和社保没有进行区分 不区分的话,你这边发放和计提是不平的
老师麻烦你帮我解答一下,如果这样分不对,应该怎么分才对?谢谢
老师 请教跨期调整应付账款的问题,对于提前确认负债应该怎么调整,我自己的调整详情见图,这样对吗?2019年需要反向冲回吗?对应所得税需不需要调整呢?谢谢!
老师,请问这样对吗?不对的话应该怎样做呢,谢谢
请问老师,图片分录这样做对吗?谢谢
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
商贸公司或劳务公司或个人频繁往公司账户转款,没有真实交易,只挂往来款,没有合同或其他资料,如果税局查账会给公司带来哪些风险?
收到销售费用负数发票 进项税额已抵扣 怎么做分录
非贸付汇代扣代缴税金(支付国外专利代理申报服务费),是源泉扣缴还是指定扣缴
老师,这是一家家电维修商行,个体户,主要是海尔的售后服务,进出票差额相当大,现在要建账,这个应该注意哪些问题?
老师,在什么情况下,资产小于负债+所有者权益
请问本公司去外边加工承包费每承包年度付了18.48期初设备折旧费14734.24/月这个要怎么做会计分录
你好老师,公司做股权转让,注册资本1000万认缴制度,股东要转让30%股份给法人,那转让方原值要填哪个,还有企业账面净资产是不是看资产负债表所有者权益合计呢
老师,有一个固定资产,当时没有预留残值,现在折旧已经计提完了,账面余额是零,但是现在还在用,需要怎么处理?
老师,现有公司一般纳税人,已经好几年没有经营,只正常0申报,现账上挂账应收180万,其他应收25万,库存50万,应付及其他应付154万,老板要注销这个公司,账上咋办?
意思是两个都是修改计提部分吗
我刚只看了第一张图,稍等我看一下第二张
好的谢谢您
老师,能不能麻烦您写个正确的分录我啊
可以的呢,我现在比较忙,我晚点写好发给你,不好意思
好的呢,辛苦您了
谢谢理解,我写完了,到时就发给你
你好,你参考一下图片的呢
老师,辛苦您了,谢谢
不客气的呢,让你久等了,谢谢理解。理解不到的话,可以问我
呵呵没关系的,不着急的,非常感谢,我看看先
好的呢,祝你一切顺利
老师我明白了,很清晰谢谢
不客气,祝你一切顺利的呢