你好您原来的分录有吗
买税盘的钱是不是可以全额抵减进项税,本月不需要交进项税,后期抵减,会计分录怎么做
进项税加计抵减当月不抵减,可以先计提吗?会计分录?
加计抵减计算为:当期进项税额-当期进项转出金额的金额乘以加计抵减比率,如果当期进项税额转出有个金额,不过这个金额不是转出的本期的进项税额,是转出之前月份的嘛这个计算当期加计抵减金额时,这个不用从当期金额里面减去的吧
本月进项不够,前期进项税额加计抵减有的,这月冲抵。求会计分录
老师 以前期间的进项税额的加计抵减额没有计提,本月计提,分录怎么做?
二手车的公司 销售二手车开什么发票 增值税专用发票还是二手车交易发票
老师你好,我是小规模的,我的入库价格14,库房给我开的发票是含税14,这样有没有什么影响?
老师,去年成立的小规模公司,之前账在代账公司,现在发啥除了收入,其他都对不上,如果我现在不管之前的账务,重新按发票和流水做一套账,去更正之前税务系统个税系统的账可以吗,个税系统的申报人数和发放金额也对不上
你好 我们公司以公司名义向银行贷款 转到法人个人账户这种做法可以吗
下个月公司升级为一般纳税人,那4月到6月的季报也在7月照常报,8月开始就是月报了对不
老师,您好,我们有一张原材料进项发票被强制转出了,分录是这样子做吗
工商年检中,纳税总额怎么填写?(含1月份申报12月份的金额吗?)
地址是挂靠的,开公户要在哪里开?
老师请问下,对公支付宝是不是也要纳入税收管控了,我们公司支付宝提示我们上传税收证明,要不就用不了,
老师您好,咨询一下一般纳税人24年收到进项专票5专票(含税),当时做的管理费用,今年5月发生了退款,红冲了一部分金额,收到这部分红冲的发票应该怎么做账呢?
原来:借:进项税额抵减 贷营业外收入。只有这个分录
哦哦 冲销科目就是做负数,原来的分录抄一遍借贷放心不变,金额为负数
借:销 贷抵减?
借:进项税额抵减(负数) 贷营业外收入(负数)