你好,可以记录到销售费用里面。

企业开具专用发票,劳务维修税率13%,其他咨询服务税率6%,那么销售收入分维修,和服务 主营业务成本-维修,服务,人员工资可以直接记入主营业务成本维修,或服务吗? 还是通过管理费用/销售费用呢?
从事国际代理运输服务发生的销售会计分录是这样吗?销售收入计入主营业务收入,代理海运费计入主营业务成、库存商品吗?
代理商开具的开发服务费是直接计入销售费用还是计入主营业务成本
服务行业房租与水费可以直接计入主营业务成本吗?还是要计入管理费用-房租
我们公司的主要经营业务是开具服务费发票,但我们收到的服务费发票是计入主营业务成本还是计入管理费用呀?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗