你好,八月份和九月份都是在一个季度,你们是按季度申报的吗?

你好老师:去年10月份申报个税肘,一个职工的工资收入多填了990元,并且也交了个税,去年没有调整,那我要调整是更改去年的申报表,还是在今年的申报再调整?请问老师?
请问老师我们是小规模纳税人 去年9月到今年8月的营业收入超过了500w 同理去年10月到今年9月的收入也超过了 但是我还没有报税 请问我要调整报表的话 只能调整9月的还是8月的也要改
老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧
老师,我们现在是小规模,主要是疫情人员转运业务,今,这个月才开9月转运业务的发票,今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了,我们没有进项,所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开,按开票申报收入,是不是有违规?我们的发票都有备注月份的。
老师,我们现在是小规模,主要是疫情人员转运业务,今,这个月才开9月转运业务的发票,今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了,我们没有进项,所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开,按开票申报收入,是不是有违规?我们的发票都有备注月份的。
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
现在调整哪一个月份的也晚了 看下你连续四个季度销售额超过了500万吗?
是的我们是按季度
那你看一下你连续四个季度的销售额超过了500万吗?
到这个季度超过了第二季度还没超
去年10月到今年9月的话超过了15万
你需要转一般纳税人的,即使你现在不转,你税务局通过开票也能监控到。
去年7月到今年6月也没超
即使你现在不申报,你税务局那边儿以后通过开票也能查得到。
遇到一个税务局,查到2017年他超过了,让他们转一般纳税人。
我们开票金额不大 因为我们是检测行业 车主不要发票 而且检测站越来越多了 明年没有那么多收入了 承担不了高额税费
那你们申报的是无票收入吗?
你把一部分无票收入放到预收账款,你在第四季度的时候再做收入。
我们是无钱收入开票收入都在一起算做主营业务收入 不存在漏税的情况 都是按时交的
那你这样的话,你就得正常申报了。
那我8月超过 9月转一部分到预收整体4个季度就不会超过了 那我用不用改8月的报表
这个你自己决定,你们不是都是按照实际的业务吗? 不想超过的话,你就修改, 如果你们随便就不用修改
不能超 这边监测站遍地开花 明年估计200万都没有 负担不了高额税费
那就帐上需要修改