你好。上面提示你,你的资产不等于你资产负债表左边的资产合计

老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
但是我填写的资产负债表货币资金期末余额就照抄了期初的1,实收资本也是1啊,企业所得税是万元单位,资产负债表是元单位,那咋办我已经提交了!会不会影响呢?
你好,你的资产负债表截图我看一下
资产负债表就期初余额是1,实收资本期初余额是1,我直接把期初照抄到期末了!
其余都是0
资产负债表单位元 所得税资产万元啊
是的,那怎么办?这样提交对吗?
不对的 去修改资产负债表吧
那资产负债表我应该怎么填啊?
你的资产负债表左边填写1000,右边填写1000货币资金和其他应付款。
你的意思是资产负债表左边货币资金期末余额里面填写1000,然后右边其他应付款款里面也填写1000?是这意思吗?
对的是的对的是的对的是的对的是的对的似的。
我懂了!谢谢老师,这样一增一减不影响后期账务,对吧?
我这个是一般纳税人,后期建账套不影响吧?
到时候你有业务,你再红冲了就是啊。
没有票据怎么冲啊?
你好,这个不需要票据啊,借款需要什么票据啊?
那到时候怎么红冲呢?明示!
借其他应付款,贷库存现金做相反的分录就可以啊。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。