同学你好 也在消费税申报模块申报。
老师您好,我想问问委托加工的业务,受托方是要代收代缴消费税,受托方收到加工费的同时也要收增值税,这个增值税不属于代收代缴吧?我可以理解为消费税的纳税人是委托方,而增值税的纳税人是受托方吗?感谢老师的帮助!
您好,请问委托加工物资消费税这块,是不是受托方在加工的时候交了,性质是代扣代缴吗?最终我怎么给受托方支付这部分钱,比如受托方开来了加工费12万,增值税2万的票,另还有10万的消费税,这增值税和消费税怎么体现在这张票上
委托加工,加工的东西涉及消费税而且委托方以不高于受托方计税价格出售的,这种情况下,消费税的申报者就是受托方,但是缴纳这是委托方,是这么理解吗?因为受托方是代扣代缴的,是吗?
请问一下,委托加工,我是受托方,我虽然不承担消费税,但是我有代扣代缴义务,要申报纳税消费税的依然是我受托方。请问这个时候,我要怎么纳税申报呢
委托加工,加工的东西涉及消费税,但是委托方收回后是直接销售的。这种情况之下,虽然受托方要代扣代缴消费税,但是消费税的承担者是委托方对吗?消费税完全由委托方承担,对吗?这个理解有没有错误?
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
消费税申报模块申报?这个模块在哪里呀?电子税务局吗?也是跟申报增值税那个地方一样吗?
在电子税务局,同学,在电子税务局—税费申报及缴纳部分
那请问消费税,是不是当初税种核定时,才会在这个模块显示,如果你都没有这个税种,就不会有消费税显示了,是这样吗
是的,如果有发生纳税行为,先去税局认定。
但是我有个疑问,如果我只是发生一次两次,也要做税种认定?不能直接去大厅申报吗?
可以去大厅申报时同时先作税费种认定,再申报。