同学你好 也在消费税申报模块申报。
老师您好,我想问问委托加工的业务,受托方是要代收代缴消费税,受托方收到加工费的同时也要收增值税,这个增值税不属于代收代缴吧?我可以理解为消费税的纳税人是委托方,而增值税的纳税人是受托方吗?感谢老师的帮助!
您好,请问委托加工物资消费税这块,是不是受托方在加工的时候交了,性质是代扣代缴吗?最终我怎么给受托方支付这部分钱,比如受托方开来了加工费12万,增值税2万的票,另还有10万的消费税,这增值税和消费税怎么体现在这张票上
委托加工,加工的东西涉及消费税而且委托方以不高于受托方计税价格出售的,这种情况下,消费税的申报者就是受托方,但是缴纳这是委托方,是这么理解吗?因为受托方是代扣代缴的,是吗?
请问一下,委托加工,我是受托方,我虽然不承担消费税,但是我有代扣代缴义务,要申报纳税消费税的依然是我受托方。请问这个时候,我要怎么纳税申报呢
委托加工,加工的东西涉及消费税,但是委托方收回后是直接销售的。这种情况之下,虽然受托方要代扣代缴消费税,但是消费税的承担者是委托方对吗?消费税完全由委托方承担,对吗?这个理解有没有错误?
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
消费税申报模块申报?这个模块在哪里呀?电子税务局吗?也是跟申报增值税那个地方一样吗?
在电子税务局,同学,在电子税务局—税费申报及缴纳部分
那请问消费税,是不是当初税种核定时,才会在这个模块显示,如果你都没有这个税种,就不会有消费税显示了,是这样吗
是的,如果有发生纳税行为,先去税局认定。
但是我有个疑问,如果我只是发生一次两次,也要做税种认定?不能直接去大厅申报吗?
可以去大厅申报时同时先作税费种认定,再申报。