你好 1、结转账面价值: 借:在建工程 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产发生可资本化的后续支出时(大修或改良),应当立刻停止对固定资产的使用与计提折旧。将固定资产的现值,转入“在建工程”科目。直到大修或改良固定资产完毕,达到可使用状态。在将在建工程结转至固定资产,重新计提折旧,重新折旧按照大修后固定资产账面价值、残值、使用年限进行折旧。 2、发生后续支出: (1)动产: 借:在建工程——大修费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 (2)不动产 借:在建工程——大修费用 应交税费—— 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 自2019年4月1日起,增值税一般纳税人取得不动产的进项税额不再分两年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。 3、达到预定可使用状态: 借:固定资产 贷:在建工程 二、一般修理费用分录 借:管理费用——维修费 贷:银行存款
符合这个条件的固定资产大修理支出分录怎么写?
固定资产大修理资本化分录怎么写?
老师,固定资产大修理支出资本化的话,分录怎么写呢?
固定资产大修理的分录怎么写?怎么处理,求详细过程
怎么算固定资产的日常修理分录怎么写?
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
什么时候用长期待摊费用这个科目?
你们有装修的时候可以用的
大修理用不到这个科目?
大修理用不到这个科目的