你好 这执行双方约定就可以

老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
客户对公付款之前是含税的,现在客户不想要发票了,要扣除税点,客户这边已经对公付款80多万,我们不给客户开发票可以吗
我们有一个客户款打过来了,但是我们还没发货,有可能要下个月才能发货,客户要先开票,可以吗
老师,您好!请问就是我们公司有个客户之前5.6月时给开了票,客户那边也已经认证了,现在因为有品质问题这钱收不回来了,请问我是要叫客户开具红字信息表过来吗?原先我给客户寄过去的发票他们要不要还回来的呢?
客户要开发票,我们的票是13%的,但我们只收客户6%,请问这个6%是转入公账还是私账?
你好,这个6%是要转入公账,然后开票包含是吗?
你好 是的 开含税的发票的