您好,借其他应付款贷,管理费用。
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
,其他单位之前我们问他借了钱还没有还,然后他用他之前的借款来抵本来要交的餐费,这个我们中间的分录怎么做,之前借款的时候做的是银行存款袋其他应付款
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
报销单款还未付的怎么做账? 是借:报销费用 贷:其他应付款 付款后 借:其他应收款 贷:银行存款 还是未付之前不做账?
请问老师流水多做了5300去年的财务,那我1月份做账要怎么调呢
老师我亲戚开了一家烧烧店,很小的那种夫妻店我问她她说不用交税,也没有手撕发票,不是说有营业执照的个体工商户都要做工商年报吗,还有都有发票的
你好,请问工抵房是普通发票还是增值税专用票?专用票可以抵扣吗?
老师你好!销售企业购入炉渣销售,购入有10元一吨,有70元一吨,销售是混合在一起销售,现在出现低价的货物没有发票入账,销售货物单价偏低,成本单价高于销售单价,怎么处理
老师,我想问一下,大疆农业用无人机增值税是免征,还是征收
老师申报个税是应法工资哈,就是没减掉个人社保,公积金的工资
为什么现在交的社保里面,医保查不到余额
公司购买了一辆车总价46万,其中20万首付款,尾款26万办理贷款,但办在法人名下,微众银行客服反馈贷款利息发票只能开给法人,请问如何账务处理,
请问个体户了吗社保和放公司缴纳社保,比例是一样的吗
我公司是物业公司,电费发票包括主营业务成本电费和代收代缴电费。前几个月收到发票时,只做了主营业务成本,要怎么更正?