学员您好,是的,对的
去年的费用,今年报销,用了以前年度损益调整科目,月底转入未分配利润,报表需要如何塡写
小规模纳税人没有以前年度损益调整科目,去年少计了收入,今年调整去年收入,是借:主营业务收入,贷:利润分配—未分配利润吗?
今年调整去年的损益科目,直接用未分配利润?以前年度损益调整?
小规模纳税人如果这个月调整了去年的损益用以前年度损益调整科目结转未分配利润不用去调整去年的报表吧?
调整去年损益,用以前年度调整损益科目,然后转未分配利润/利润分配科目,然后还要动报表吗,勾稽关系不一致
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
现在账里直接结转以前年度损益到未分配利润里,不去修改去年的财务报表,企业所得税表对吧?
学员您好,是的,对的