你好1; 需要缴纳的; 货物运输是按 万分之三缴纳的
老师好 我们一个合同专业分包,包工包料,但材料我们要自己加工的。加工成成品后,运到工地上安装,税务局说我们开给甲方这部分材料不能开9%,从实际来看,我们这个是销售货物,所以一个工程合同我们签订了13%和9%两个税率,现在问题来了,就是我这部分13%的开给甲方的,我到底要不要入项目,这个才是问题关键,要不要走工程施工-合同成本这个科目,该如何入账呢?
老师您好!我们是建筑施工企业,工地用工我们是和劳务公司签订合同。平常都是我们公司把款项打给劳务公司,劳务公司按照工地包工头提供的工资表把工资打给农民工并代扣代缴个税。现在我们把公司的车直接抵给了工地的包工头作为工地用工的工费。但是我们还是要求包工头到和我们签订合同的劳务公司那里给我们开具劳务发票的。那这种情况农民工的个税应有谁代扣代缴?谢谢!
老师您好!我们是建筑施工企业,工地用工我们是和劳务公司签订合同。平常都是我们公司把款项打给劳务公司,劳务公司按照工地包工头提供的工资表把工资打给农民工并代扣代缴个税。现在我们把公司的车直接抵给了工地的包工头作为工地用工的工费。但是我们还是要求包工头到和我们签订合同的劳务公司那里给我们开具劳务发票的。那这种情况农民工的个税应有谁代扣代缴?谢谢!
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师您好 和顺丰快递签订的合同是 快递服务合同 发票开的也是这个项目 实际业务就是 把我们的货物 都是 打包好的包裹 从一个城市运到另外一个城市 这种情况需不需要缴纳印花税 谢谢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我看网上说快递服务合同不用交印花税 这有没有什么条例规定这类的解说
老师合同是收派服务我刚才打错了 其他都是一样的
你好; 现在你们是货物运输哈 ; 不是 派送服务哦
那他给我们开的发票项目是不是也不对 是不是 应该分开开 一部分是派送服务 一部分是物流运输
因为税率不一样 6%和9%
你好。是的; 要分别开票 ;对的