你好,咱最好比着电子税务局里面的那个资产负债表来填写,录入期初数据,接着他的做,要不然就不匹配了。

背景:我们公司是18年成立的,是建筑行业公司。但是之前没什么工程,所以之前我们没有财务,没有会计软件,一般报税什么托外面公司做的。今年开始接到比较大的项目后,10月份老板决定自己要有一个会计,老板比较信任我的人品,所以把我提上去了。但是我从未实际操作过。 第一步:购买会计软件,是建一个新账套吗?与之前外面托付做账的账套有关系哇?(因为不是全新的公司,之前的东西要怎么处理)
老师:去年汇算清缴的时候,公司负债5031.89元,但是去找的代帐公司做的帐,今年我在财务里面按照1月份开始建的帐,然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了,但是每个季度申报的时候,他又在申报表里面,怎么办呢?怎么补录一个会计分录合适呢?要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元,然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办,有什么方法可以更正吗?期初输入不进去了,必须是先输入期初,才能开始建帐呢?我是亿企赢的财务软件。
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
也就是说咱买过来的时候,当时税务没有注销,就是按照我说的来做。
可是21年10月份我们就把公司买过来了,然后我们公司的前任会计没有做21年10月-12月的账,但是前任会计在税务局申报的财务报表货币资金为5.7元了,我看了21年9月的货币资金有1万多呢,而且没有实收资本,但是21年整年的财务报表货币资金5.7元,实收资本5.7元,然后今年7月底,银行收取了5.7元的手续费,也就是现在这个公司的银行存款为0了,那老师我应该怎么做呢?需要建帐吗
你好,我们需要继续接着他做,然后把相关的科目咱相互冲减一下就行,你可以借实收资本贷银行存款,就把这两个科目相互冲减掉了,我们就相当于从零开始了。
那还有一个银行回单支付的网银手续费5.7呢,怎么做呀
老师那我需要建帐吗?我从什么时候建帐比较合适呢
你好,咱们直接正常就应该接着他那个月份。咱们十月份买过来的,如果他他的业务是截止到十月份,我们要从11月份就要开始建账,中间没有业务的,可以直接结账就可以。 手续费的话正常做账就行了,这个金额没啥影响。
不是,可是21年10-12月份我前任财务在税务局申报了财务报表,但是没有建帐,也没有记账凭证那些哇
你好,那就说明前面的那个会计,他就是不正规,就是乱报的,所以说咱们现在咱就不要管之前了,咱们就把自己现在手里的做好,按照资产负债表来录入期初数据,然后把这些科目冲减掉,就从零开始就可以了。
而且实收资本就5.7元,货币资金也是5.7元,对冲以后那货币资金就是0了,还支付了手续费5.7元,那货币资金为0,怎么支付手续费了呢,那这个怎么平哇
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,
按照21年12月的资产负债表填写期初数据吗
你好同学,对的是这么个意思。
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,好的,那老师我直接从这个月建帐合适吗?然后把实收资本跟货币资金冲减掉,还是可以不用建帐了,因为现在这个公司没有业务,银行余额也是0
你好同学,对的是这么个意思。 好的,老师我看了21年12月税务局申报的财务报表,除了货币资金跟实收资本5.7元以外,其他数据都是0
您好,我的意思是您按照他账,然后接过来,按照他的资产负债表的数据来录入期初数据,建完帐以后,咱们再把实收资本,在货币资金把这两个科目冲减掉,这样不就成零了吗?
好的,那老师的意思是还是从22年1月开始建帐是吗
你好同学,对的就是这个意思。
好的呢,那我这个月把科目对冲掉可以吧,因为上个季度税务局申报了财务报表也是5.7元
你好,没事儿,咱们财务报表的话还是以年度为准,那个不用管它了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心