你好,咱最好比着电子税务局里面的那个资产负债表来填写,录入期初数据,接着他的做,要不然就不匹配了。

老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
我单位为财政差额拨款事业单位,人员工资由财政差额补助发放。 4月财政因资金紧张,当月应拨付工资补助30万元,仅实际拨付10万元,剩余20万元原定5月拨付。为保障职工工资正常发放,单位自行筹措资金,全额完成了4月工资发放。 但今天财政提前拨付了剩余20万元工资补助款项,按照财政要求,该笔专项资金不允许转入本单位名下任何对公账户,只能存入银行公用工资代发专户,后续分两三个月逐步用于工资发放、消化完毕。 目前存在两个疑问: 第一,银行公用工资代发专户有硬性管理规定,入账资金仅允许留存10天左右,必须按期清零发放,不允许资金长期沉淀。但这笔20万款项,需要在专户存放两三个月才能分批使用完毕,想确认:将财政拨付的专项工资款,在代发专户超期限长期留存,是否属于违规行为?
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
也就是说咱买过来的时候,当时税务没有注销,就是按照我说的来做。
可是21年10月份我们就把公司买过来了,然后我们公司的前任会计没有做21年10月-12月的账,但是前任会计在税务局申报的财务报表货币资金为5.7元了,我看了21年9月的货币资金有1万多呢,而且没有实收资本,但是21年整年的财务报表货币资金5.7元,实收资本5.7元,然后今年7月底,银行收取了5.7元的手续费,也就是现在这个公司的银行存款为0了,那老师我应该怎么做呢?需要建帐吗
你好,我们需要继续接着他做,然后把相关的科目咱相互冲减一下就行,你可以借实收资本贷银行存款,就把这两个科目相互冲减掉了,我们就相当于从零开始了。
那还有一个银行回单支付的网银手续费5.7呢,怎么做呀
老师那我需要建帐吗?我从什么时候建帐比较合适呢
你好,咱们直接正常就应该接着他那个月份。咱们十月份买过来的,如果他他的业务是截止到十月份,我们要从11月份就要开始建账,中间没有业务的,可以直接结账就可以。 手续费的话正常做账就行了,这个金额没啥影响。
不是,可是21年10-12月份我前任财务在税务局申报了财务报表,但是没有建帐,也没有记账凭证那些哇
你好,那就说明前面的那个会计,他就是不正规,就是乱报的,所以说咱们现在咱就不要管之前了,咱们就把自己现在手里的做好,按照资产负债表来录入期初数据,然后把这些科目冲减掉,就从零开始就可以了。
而且实收资本就5.7元,货币资金也是5.7元,对冲以后那货币资金就是0了,还支付了手续费5.7元,那货币资金为0,怎么支付手续费了呢,那这个怎么平哇
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,
按照21年12月的资产负债表填写期初数据吗
你好同学,对的是这么个意思。
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,好的,那老师我直接从这个月建帐合适吗?然后把实收资本跟货币资金冲减掉,还是可以不用建帐了,因为现在这个公司没有业务,银行余额也是0
你好同学,对的是这么个意思。 好的,老师我看了21年12月税务局申报的财务报表,除了货币资金跟实收资本5.7元以外,其他数据都是0
您好,我的意思是您按照他账,然后接过来,按照他的资产负债表的数据来录入期初数据,建完帐以后,咱们再把实收资本,在货币资金把这两个科目冲减掉,这样不就成零了吗?
好的,那老师的意思是还是从22年1月开始建帐是吗
你好同学,对的就是这个意思。
好的呢,那我这个月把科目对冲掉可以吧,因为上个季度税务局申报了财务报表也是5.7元
你好,没事儿,咱们财务报表的话还是以年度为准,那个不用管它了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心