你好,咱最好比着电子税务局里面的那个资产负债表来填写,录入期初数据,接着他的做,要不然就不匹配了。

老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
也就是说咱买过来的时候,当时税务没有注销,就是按照我说的来做。
可是21年10月份我们就把公司买过来了,然后我们公司的前任会计没有做21年10月-12月的账,但是前任会计在税务局申报的财务报表货币资金为5.7元了,我看了21年9月的货币资金有1万多呢,而且没有实收资本,但是21年整年的财务报表货币资金5.7元,实收资本5.7元,然后今年7月底,银行收取了5.7元的手续费,也就是现在这个公司的银行存款为0了,那老师我应该怎么做呢?需要建帐吗
你好,我们需要继续接着他做,然后把相关的科目咱相互冲减一下就行,你可以借实收资本贷银行存款,就把这两个科目相互冲减掉了,我们就相当于从零开始了。
那还有一个银行回单支付的网银手续费5.7呢,怎么做呀
老师那我需要建帐吗?我从什么时候建帐比较合适呢
你好,咱们直接正常就应该接着他那个月份。咱们十月份买过来的,如果他他的业务是截止到十月份,我们要从11月份就要开始建账,中间没有业务的,可以直接结账就可以。 手续费的话正常做账就行了,这个金额没啥影响。
不是,可是21年10-12月份我前任财务在税务局申报了财务报表,但是没有建帐,也没有记账凭证那些哇
你好,那就说明前面的那个会计,他就是不正规,就是乱报的,所以说咱们现在咱就不要管之前了,咱们就把自己现在手里的做好,按照资产负债表来录入期初数据,然后把这些科目冲减掉,就从零开始就可以了。
而且实收资本就5.7元,货币资金也是5.7元,对冲以后那货币资金就是0了,还支付了手续费5.7元,那货币资金为0,怎么支付手续费了呢,那这个怎么平哇
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,
按照21年12月的资产负债表填写期初数据吗
你好同学,对的是这么个意思。
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,好的,那老师我直接从这个月建帐合适吗?然后把实收资本跟货币资金冲减掉,还是可以不用建帐了,因为现在这个公司没有业务,银行余额也是0
你好同学,对的是这么个意思。 好的,老师我看了21年12月税务局申报的财务报表,除了货币资金跟实收资本5.7元以外,其他数据都是0
您好,我的意思是您按照他账,然后接过来,按照他的资产负债表的数据来录入期初数据,建完帐以后,咱们再把实收资本,在货币资金把这两个科目冲减掉,这样不就成零了吗?
好的,那老师的意思是还是从22年1月开始建帐是吗
你好同学,对的就是这个意思。
好的呢,那我这个月把科目对冲掉可以吧,因为上个季度税务局申报了财务报表也是5.7元
你好,没事儿,咱们财务报表的话还是以年度为准,那个不用管它了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心