你好,咱最好比着电子税务局里面的那个资产负债表来填写,录入期初数据,接着他的做,要不然就不匹配了。

老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
也就是说咱买过来的时候,当时税务没有注销,就是按照我说的来做。
可是21年10月份我们就把公司买过来了,然后我们公司的前任会计没有做21年10月-12月的账,但是前任会计在税务局申报的财务报表货币资金为5.7元了,我看了21年9月的货币资金有1万多呢,而且没有实收资本,但是21年整年的财务报表货币资金5.7元,实收资本5.7元,然后今年7月底,银行收取了5.7元的手续费,也就是现在这个公司的银行存款为0了,那老师我应该怎么做呢?需要建帐吗
你好,我们需要继续接着他做,然后把相关的科目咱相互冲减一下就行,你可以借实收资本贷银行存款,就把这两个科目相互冲减掉了,我们就相当于从零开始了。
那还有一个银行回单支付的网银手续费5.7呢,怎么做呀
老师那我需要建帐吗?我从什么时候建帐比较合适呢
你好,咱们直接正常就应该接着他那个月份。咱们十月份买过来的,如果他他的业务是截止到十月份,我们要从11月份就要开始建账,中间没有业务的,可以直接结账就可以。 手续费的话正常做账就行了,这个金额没啥影响。
不是,可是21年10-12月份我前任财务在税务局申报了财务报表,但是没有建帐,也没有记账凭证那些哇
你好,那就说明前面的那个会计,他就是不正规,就是乱报的,所以说咱们现在咱就不要管之前了,咱们就把自己现在手里的做好,按照资产负债表来录入期初数据,然后把这些科目冲减掉,就从零开始就可以了。
而且实收资本就5.7元,货币资金也是5.7元,对冲以后那货币资金就是0了,还支付了手续费5.7元,那货币资金为0,怎么支付手续费了呢,那这个怎么平哇
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,
按照21年12月的资产负债表填写期初数据吗
你好同学,对的是这么个意思。
你好,那么咱就这个手续费就不要做账了,好的,那老师我直接从这个月建帐合适吗?然后把实收资本跟货币资金冲减掉,还是可以不用建帐了,因为现在这个公司没有业务,银行余额也是0
你好同学,对的是这么个意思。 好的,老师我看了21年12月税务局申报的财务报表,除了货币资金跟实收资本5.7元以外,其他数据都是0
您好,我的意思是您按照他账,然后接过来,按照他的资产负债表的数据来录入期初数据,建完帐以后,咱们再把实收资本,在货币资金把这两个科目冲减掉,这样不就成零了吗?
好的,那老师的意思是还是从22年1月开始建帐是吗
你好同学,对的就是这个意思。
好的呢,那我这个月把科目对冲掉可以吧,因为上个季度税务局申报了财务报表也是5.7元
你好,没事儿,咱们财务报表的话还是以年度为准,那个不用管它了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心