你好,反结账,更改当年的
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师,我21年退了一笔工程审减价款,之前发票开了税也交了,当时我做的借银行存款跟贷主营业务收入红字,没有冲减发票,结果报去年年报增值税收入跟企业所得税收入对不起来,税务预警了,这个情况怎么办好,税务说最好改企业所得税,怎么个改发?
老师,我21年退了一笔工程审减价款,之前发票开了税也交了,当时我做的借银行存款跟贷主营业务收入红字,没有冲减发票,结果报去年年报增值税收入跟企业所得税收入对不起来,税务预警了,这个情况怎么办好,税务说最好改企业所得税,怎么个改发?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
我就是反结账,改21年12月的凭证老师,您看看这样记对吧,开始认为这样改就把财务报表跟企业所得税报表改了就行,可是这样的话20年未分配利润数变了,又会跟税务报表对不起来,还要改20年的财务报表跟企业所得税年度报表吗?关键去年还没有账呢老师,这可怎么办?要不改增值税报表?现在能冲之前的发票吗?税务说改企业所得税好,增值税可能改不了,我家有留抵退税
之前的 分录冲回去,重新做一笔,收入用以前年度损益调整代替
老师,这个是开始老师让我这样记的,是让我在这个月冲红调整,因为这个月调整21年12月的数不变还是对不起来,我在12月冲红调整老师说不用这个以前年度损益调整,直接记账行了,但是不管用不用以前年度损益调整这个科目调整,未分配利润数还是变了呀老师,您说用这个科目调整该怎么记账呢,要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?
要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗? 可以的