你好,可以的,上一个月的原始凭证已经在上一个月的凭证里面,这个月就不需要原始凭证了。
老师,很长的记账凭证,有部分错误,可以只红字冲销错误的部分吗?多借多贷的很长的记账凭证。我可以写一张红字凭证,冲销错误部分,然后写一张正确要修改部分的蓝字凭证吗?
上个月的账已经结转了,然后发现有记错的凭证,这个月可以做一张冲销凭证,再做正确的凭证吗
老师,我今天做账发现之前做的记账凭证,有一个科目用错了。 那我是整个记账凭证做红冲再做一张正确的凭证呢?还是直接做一张凭证把错误的科目换成正确的呢?
老师您好,发现上个月有一张凭证科目写错了 这个月 红冲错误的凭证 在做正确的凭证可以吗?如果可以 正确凭证后面附什么?
老师,发现以前的月份记账凭证错误,可以红字冲霄,然后再写一张正确的吗
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。