不可以扣除的3400除以1.09乘以0.2%。

老师,异地建筑项目在当地预缴税款,对下分包扣除不区分9%的专业分包还是3%劳务分包是吗,比如对上开票含税3000万,对下分包都是3%的劳务分包价税合计2000万,一般纳税人预缴税款是不是等于,差额1000/1.09*0.02
建筑服务异地预缴企业所得税,也可以分包扣除吗,比如含税收入3400万,含税分包扣除1309万,预缴企业所得税=(3400-1309)÷1.09*0.002吗
建筑企业异地预缴增值税,是扣除分包款后的金额计算的,,,那企业所得税的税基需要扣除分包款计算吗
老师好,建筑项目异地预交税款,预交的企业所得税可以扣除专业分包的费用吗?
请问老师,建筑企业异地施工,分包方也是异地,收到分包方发票,我们预缴税款时,可以扣除分包款,如果分包方没有异地预缴税款,我们还可以扣除吗?
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
我刚刚在税务局,窗口给扣了,我还提醒了,他说可以扣,我懵了
你好,政策上是不允许抵扣的,既然抵扣了,你就不用管了。
我又怕后面他们税务局自己发现了要我们补交,我现在也不知道再怎么确认他们做的是不是对的。这个难道是手动输入,不是系统自己算的吗
你好,这个你自己没法申报的。再打电话问下。
我就在税务局操作的。现在还在税务局,我再去问问,谢谢老师
换一个人问一下试试。