你好 是的 (3000-2000)/1.09*2% 安这个的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,异地建筑项目在当地预缴税款,对下分包扣除不区分9%的专业分包还是3%劳务分包是吗,比如对上开票含税3000万,对下分包都是3%的劳务分包价税合计2000万,一般纳税人预缴税款是不是等于,差额1000/1.09*0.02
1.一般纳税人总包异地预交税款选择一般计税时,预缴时可以差额征税,但申报税时,说不能差额征税,凭分包业务专票抵扣进项,是什么意思?具体操作是什么意思呢? 2.分包商下面没得再分包了,分包的异地缴税就不能差额征税了吗? 3.小规模纳税人异地缴税选择一般计税,可以选择开专票吗,对方可以抵扣吗?
建筑行业有劳务分包,比如开票金额100万,劳务分包20万,异地差额预缴增值税后,本地交纳增值税,可以扣除劳务分包款吗?如果扣除劳务分包款20万后,开票收入是计80万还是100万
建筑行业有劳务分包,比如开票金额100万,劳务分包20万,异地差额预缴增值税后,本地交纳增值税,可以扣除劳务分包款吗?如果扣除劳务分包款20万后,开票收入是计80万还是100万?朴老师
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
如果对下分包,既有9%的1000万,又有3%的1000万,是不是就要分别计算,用(3000/1.09-1000/1.03-1000/1.09)*0.02
你好 1000万含税还是不含税
都是含税的
那就3000减去2000)除以1.09乘以2%,这个收到了吗?不需要考虑发票的税率