1借应付职工薪酬113 贷主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税13

①进口一批高档香水精,海关审定的关税完税价格为100万元,缴纳进口税金取得完税凭证后将香水精运回企业,当月将其中的80%用于生产高档化妆品,剩余的20%用于生产护发品②与某日化厂签订加工合同,为日化厂加工一批高档香水,日化厂提供的原材料成本为20万元,加工结束后开具增值税专用发票,注明收取的加工费及代垫辅料费价款为8万元、增值税1.04万元,化妆品生产企业没有同类香水的销售价格③本月单独对外销售高档化妆品,取得不含税销售收入800万元;单独销售护发品,取得不含税销售收入300万元;销售由高档化妆品和护发品组成的成套化妆品,取得不含税销售收入480万元(其中护发品180万元,高档化妆品300万元)④将成本为20万元的新研制的高档化妆品发放给企业员工,作为“端午节”福利资料:香水精的进口关税税率为20%,化妆品的消费税税率为15%,成本利润率为5%求:(1)该化妆品生产企业当月进口香水精应缴纳的消费税(2)该化妆品生产企业为日化厂加工香水应代收代缴的消费税(3)该化妆品生产企业将新研制的化妆品作为福利发放给员工应缴纳的消费税(4)该化妆品生产企业应向税务机关缴纳的消费税
2021年9月,甲化妆品厂(一般纳税人将一批自产的新型高档粉饼作为福利发放给员工,该批高档粉饼生产成本42500元,无同类高档粉饼销售价格,已知,高档化妆品消费税税率为15%,成本利润率为5%(1)请计算甲化妆品厂当月该笔业务应缴纳消费税税额?(2)请计算甲化妆品厂当月该笔业务应缴纳增值税税额?
企业销售所生产的高档化妆品,价款100万元(不含增值税),成本80万元,增值税税率13%,消费税税率为15%,款项已存入银行。根据要求,进行相应的账务处理。1)计算应交纳的消费税,并编制会计分录:2)取得价款和税款,确认收入时;3)发出商品,结转成本时。
一家生产高档化妆品的企业,把一批高档化妆品作为福利发放给员工,其中管理人员、生产工人、车间管理人员和销售人员各占10%、20%、30%、40%。该批化妆品的价款为100万元(不含增值税),成本80万元,增值税税率为13%,消费税税率为15%。根据要求,进行相应的账务处理。1)确认收入时;2)确认应付职工薪酬时;3)计算应交纳的消费税的会计分录;4)发出商品,结转成本。
1、某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品(消费税税率为15%)的生产销售业务。2019年6月发生如下业务:(1)进口一批香水精,海关审定的关税完税价格为100万元,缴纳进口税金取得完税凭证后,将香水精运回企业。本月将其中的80%用于生产高档化妆品,剩余的20%用于发放福利。(2)与某日化厂签订加工合同,为日化厂加工一批高档化妆品。日化厂提供的原材料成本为40万元,加工结束后开具增值税专用发票,注明收取的加工费及代垫辅料费价款为10万元,化品生产企业没有同类香水的销售价格。(3)本月单独对外销售高档化妆品取得不含税销售收入500万元。(4)将成本为20万元的新研制的某高档化妆品发放给企业员工,作为中秋节福利。其他相关资料:香水精的进口关税税率为20%,消费税税率为15%,成本利润率为5%。请计算:(1)进口香水精应缴纳的消费税。(2)应代收代缴的消费税。(3)新研制的化妆品作为福利发放给员工应缴纳的消费税。(4)本月应向税务机关和海关缴纳的消费税。
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2借生产成本22.6 管理费用11.3 制造费用33.9 销售费用45.2 贷应付职工薪酬113
3借税金及附加15 贷应交税费应交消费税15
4借主营业务成本80 贷库存商品80