借管理费用,工会经费 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 贷银行存款, 这个是之前计提缴纳的 现在退回来 借银行存款,贷应付职工薪酬、经费, 借应付职工薪酬、工会经费, 借管理费用,工会经费负数
老师,你好!缴纳税款盘服务费的会计分录该怎么做??后面又把缴纳的税款服务费全额退回来了,又该怎么做分录???
老师,你好 请问,工会经费计提了,也交了,但现在有部分退回来了,怎么记账
你好老师当时缴纳的税费现在退回来了要延期再缴纳,请问这个分录该怎么调整。之前已经有计提和缴纳的分录拉!
你好,工会经费缴纳后做了计提分录,现在又退回来了,计提分录要怎么做?
公司去年缴纳的工会经费,全部退回来了,怎么做会计分录
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的